简介
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06增值税税率和征收率
40次学习 - 2
07增值税一般计税方法
32次学习 - 3
08增值税差额计税
46次学习 - 4
前言
127次学习 - 5
01增值税入门
117次学习 - 6
02增值税征税范围1
87次学习 - 7
03增值税征税范围2
60次学习 - 8
05增值税一般纳税人和小规模纳税人
53次学习 - 9
04增值税征税范围3
49次学习 - 10
14出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税02
41次学习 - 11
10应纳税额的计算
20次学习 - 12
11简易计税方法
24次学习 - 13
09进项税额的确认和计算
18次学习 - 14
13出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税01
30次学习 - 15
12进口环节增值税的征收
33次学习 - 16
15出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税03
20次学习 - 17
18税收优惠
29次学习 - 18
16特定应税行为的增值税计税方法(1)
17次学习 - 19
17特定应税行为的增值税计税方法(2)
17次学习 - 20
20消费税纳税义务人、税目税率
10次学习 - 21
19征收管理
13次学习 - 22
21税目与税率
11次学习 - 23
22计税依据
7次学习 - 24
23应纳税额的计算
8次学习 - 25
24征收管理
10次学习 - 26
25企业所得税纳税义务人、征税对象与税率
9次学习 - 27
28资产的税务处理和资产损失的税务处理
21次学习 - 28
27税前扣除原则和范围
12次学习 - 29
26应纳税所得额
36次学习 - 30
30企业所得税税收优惠
22次学习 - 31
36居民个人综合所得应纳税额的计算、全员全额扣除申报纳税
13次学习 - 32
29企业重组的所得税务处理
17次学习 - 33
35税率、应纳税所得额的确定与应纳税额的计算
8次学习 - 34
33个人所得税
10次学习 - 35
34纳税义务人与征税范围
8次学习 - 36
32征收管理
9次学习 - 37
31应纳税额的计算
7次学习 - 38
42-43自主创业、廉租房公租房、外籍个人国际组织境内雇员
11次学习 - 39
39税收优惠
11次学习 - 40
40境外所得的税额扣除
6次学习 - 41
37经营所得应纳税额计算
11次学习 - 42
38财产租赁、财产转让、偶然所得、利息股利红利所得税计算
9次学习 - 43
41全年一次性奖金相关征税问题的规定
10次学习 - 44
45个人取得股权期权等、投资证券投资基金的征税规定
12次学习 - 45
46律师、保险营销员、证券经纪人、冬奥会和冬残奥会、公益捐赠规定
14次学习 - 46
44个人对外投资、投资沪港通、深港通、新三板等证券市场的征税规定
10次学习 - 47
47个人取得股权期权等、投资证券投资基金的征税规定
36次学习 - 48
53环境保护税
9次学习 - 49
48城市维护建设税、教育费附加地方教育费附加、烟叶税
7次学习 - 50
49关税法纳税义务人与征税对象
8次学习
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